老师我理解的对么,还有三个疑问麻烦老师解惑 差错更正:24年少计提折旧10万,25年1...592263提问
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1、汇算清缴后发现的,只能调整税后利润,应该无法申请退税。税局允许追补,但没说可以退税 2、如果是在25年8月发现,除非执行小企业准则的可以直接冲减8月的收入和成本了;否则了只能调整税后利润。 以上是我们的建议。可以看下企业所得税...
老师您好,我想请教一下前期差错更正申报相关的问题,比如我在2025年1月发现24年无形...592263提问
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1、要么直接在24年12月增加凭证,将上述事项调整过来,并修改4季度会计报表和所得税申报表。2、你说的方法不能抵减季度所得税,可以在汇算清缴时申请退税。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
咨询一下,出口是按EXW计价,总货10万元外汇人民币,报关单上运保费为0、但有一项杂费...101543提问
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这是个bug.电子口岸对该种方式下的杂费都计入了fob价。所以如果你近10万开票,应收款也能对起来,但与税局的电子信息中的fob价就不一样了; 你按10万+100美元开票,税局能通过,但应收款就有10美元平不了账。所以,如果是生产企业本着不沾光...
老师你好:我们公司住宿费补贴300,交通补贴50元,请问这个补贴缴纳个人所得税吗,(...138****0471提问
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直接货币补贴的要按工资薪金交个税。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
咨询一个问题:原投资人甲投入A公司100万做为注册资本,一年后甲将100万股权折价成60...101543提问
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感觉你们的处理有问题。对于该股权的折让,是新老股东之间的计价问题。你们是公司主体,只是股东发生变动,股权的价值并不发生变动。也就是你说,你们做账,只是做借实收资-甲股东 贷实收资本-B公司 金额还是100万。B公司应在确认长期股权投...
老师,你好,公司购买了别家公司的一辆旧越野车,需要缴纳哪些税?一朵小红花提问
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你们是买方,只交买卖合同印花税,让对方 开专用发票给你们,你们还可以抵扣进项税。如果想落户,可能同时开一张二手车发票。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师民办非企业单位,得奖收入也给对方开票了。这个要交印花税吗?找不到这个印花税项...149398提问
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不在征税范围内的不需要上交印花税。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
你好老师,请问本年利润是盈利状态的时候,是否是先弥补以前年度亏损再计提法定盈余公...153****8589提问
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你是对的。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师你好,我想咨询一个问题,比如企业境内研发费用五项合计112,其中其他费用12,可...592263提问
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对
你好老师,我想咨询一下,委托境外研发,按照实际发生额80%计入研发费用,并且不能超...592263提问
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咱们这个问题在所得税汇算清缴课程中有案例讲解。针对这个境内符合条件的研发费用,其他费用是按照不超过可加计扣除研发费用的10%内的金额与本身发生额孰小确定下来的金额 。境内符合条件的研发费费用不包含委托境内机构研发的80%。 感谢您对...
你好,老师,代理记账公司开给我公司记账费发票,我公司要缴纳印花税吗,如果要缴纳,...137****1251提问
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不用交印花税,没有这个征税范围。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,客户要求他们转账给我们公司的手续费要我们承担,没有发票,请问这个手续费要处...627800提问
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可以单独的根据付款凭证作费用,但不能税前扣除,所以i次年汇算清缴时调整出来即可!感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,别的公司投资我,要记到实收资本吗?实收资本不是股东投资计入吗?309889提问
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公司也可以是股东哈,所以记入实收资本或股本(股份有限公司)。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,收到别的公司的投资款,我应该怎么做账?我投资别的公司,是记到长期股权投资吗...309889提问
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借银行存款 贷实收资本或股本。如果有溢价,同时贷记资本公积。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,年底账上还挂着法人欠公司往来款几十万,年底前老板不归还,这个往来款要视同分...627800提问
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是的,除非能证明用于经营了,才不用作分红个税处理。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,您讲的劳务派遣的那块一般纳税人第五种差额开票的那个是不是也可以开差额的普票...198****8362提问
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可以开普通 ,但对方不能抵扣,你们也不少交税,有些吃亏。另外 有些扣除项目是只能开普通发票的。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,麻烦问下,收购蔬菜加工再出口这块增值税是怎么处理198****8362提问
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如果蔬菜本身可以退税,采购时取得了专用发票,可以退税,增值税正常计入进项税科目即可,但注意要作退税勾选而不是抵扣勾选;如果收购时取得了普通发票,出口只能免税,增值税直接计入产品成本即可。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给...
大白菜老师您好,请问我A公司从银行贷一笔款,款到帐后朋友B公司向我A 公司借款,我就...850555提问
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没有风险。你们就是按借款处理了,也缴纳借款增值税了。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,您好,我想咨询一下,他现在是稻谷收购企业,然后进行烘干进行销售,进项税额为...152****0045提问
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纳入农产品增值税进项税额核定扣除试点范围的纳税人购进农产品,按照核定扣除管理办法规定计算进项税额,其他农产品仍然可以计算抵扣。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
您好老师,我公司每月都会收到大量进货专票,因为每月初需要上报统计局,不想报太多的...153****8589提问
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进项抵扣没有期限。如果想入账但不抵扣,可以使用“应交税费-待认证进项税”科目。你品品,呵呵。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。