老师您好,我想请教一下前期差错更正申报相关的问题,比如我在2025年1月发现24年无形资产少摊销10万元,资产负债表我要调整24年年末和25年年初数,然后再去更正申报24年汇算清缴年度申报表,更正资产折旧、摊销纳税调整明细表,使得纳税调减10万元,则24年年度就多缴税2.5万,这2.5万元我可以25年1月更正申报以后跟税务局申请退税,也可以在1季度预缴企业所得税时抵减所得税,是这样么老师,如果是在1季度抵减,我应该在哪个栏次抵减呢
问题分类:企业所得税类 阅读量:142 592263 发表于:2025/1/22 13:48:00
大白菜老师 回复于:2025/1/22 22:00:00
仅限付费会员提问
您的问题会有相关财税专家解答