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增值税申报清卡了还可以作废重新申报吗?134****2245提问

大白菜回答:

感谢提问!要去税局前台人工修改申报。

老师,公司库存过大,但增值税进项税额抵扣额已经用完,怎么样处理库存可以交税最少呢...110040提问

大白菜回答:

感谢提问!是账面过大 还是 实际库存过大,找原因。

增值税普票和专票跨月作废。是都需要收回原来开出去的给购货方的两联么。有没有分什么...135****4189提问

大白菜回答:

感谢提问!如果都未记账的情况 需要收回发票,红字发票不需要给对方。如果已经记账,普票开得红字联需要给对方。如果专票购买方已经认证入账 需要购买方发起红字申请,开具信息单给销售方开红字,红字联也需要给购买方。

老师好,我公司2017.11月份12月份有两张发票税号开错,现要做红冲处理,关于跨年的...MT提问

大白菜回答:

感谢提问!你这个可以红冲后开17%!

请教一下,图书业是不是有优惠政策,具体情况是什么?税务流程是怎么样的的?谢谢133****0303提问

大白菜回答:

感谢提问!财政部国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税[2013]87号)规定:“二、自2013年1月1日起至2017年12月31日,免征图书批发、零售环节增值税。”该文件规定的增值税优惠政策的有效期截至2017年12月31日...

老师您好:本企业为小规模纳税人,2017年5月成立,因上年未开票无销售收入,购买的税...138****8401提问

大白菜回答:

感谢提问!如果已在附表中填写过 是可以的 ,如果一直未做申报处理 建议咨询税局。

我是一家房地产开发企业,预收房款要预交增值税,但我纳税申报表中没有预交税款表,请...153****1620提问

大白菜回答:

感谢提问!按照财税36号及18号公告,房地产企业采取预收款方式销售自行开发的房地产项目,应在收到预收款时按照3%的预征率预缴增值税。 预缴义务的时间为实际收到预收款时,预缴的基数为实际收到的全部预收款,强调是收到。应预缴税款=预收...

我们单位的会计在一月份的时候认证通过了海关增值税进口缴款书,但是忘记抵扣了,现在...625506提问

大白菜回答:

感谢提问!你说的忘记抵扣是什么情况,咱们的课程 主管会计部分-税务会计课程-增值税详解 第33节 有讲解 其他要咨询税局。

老师你好、、我想问一下、我们公司买了一批材料、在签合同时合同总价包含运费和保险费...牙齿晒太阳提问

大白菜回答:

感谢提问你!在合同内分别表述好怎么开具发票不就好了。

请教大白菜老师,一份合同,销售材料占到60%以上,技术及安装服务占35%,如果企业是以...382315提问

大白菜回答:

感谢提问!合同项目名称是什么?

我想问一下增值税结转的处理 在哪个课程里面可以学到!我买了1年的课程137****8397提问

大白菜回答:

感谢提问! 在 主管会计课程 税务会计 增值税里面。

老师,想问一下你举的差额扣税的例子,如果开两张增值税票的话怎么开,185开一张,80...125727提问

大白菜回答:

感谢提问!详细说下你开两张的这个业务。

请问老师:小规模商贸企业销售商品开据发票需要和购进商品一致吗?比如开出发票是酒,...724682提问

大白菜回答:

感谢提问!这个成本结转要一一对应,如果不一致 不就乱套了么。

酒店收取停车费适应简易征收,可以去税务局领用定额发票吗?如果可以领用,做收入时存...182****0568提问

大白菜回答:

感谢提问! 酒店收取停车费适应简易征收,可以去税务局领用定额发票吗? 咨询你当地税局 如果可以领用,做收入时存根联可以做附件吗? 可以的

老师,租赁房屋收到的一年的房租钱,交增值税以后,还用不用分摊到每个月,如果分摊怎...180821提问

大白菜回答:

感谢提问!如果是一次收款并开具增值税发票的 一次缴纳增值税 分期确认收入 借 银行 贷 预收 应交税费 分摊 借 预收 贷 主营业务收入

原因是多计提了。刚才我问的是俩个问题,只是一起问了 182****5110提问

大白菜回答:

多计提的 直接冲回就可以

大白你好,昨天问的问题收到了,未交增值税有借方余额的原因是有330是多交的,其余的7...182****5110提问

大白菜回答:

找原因 为什么多缴纳

大白你好,请问增值税-未交增值税有借方余额,年底需要做账务处理吗?如果需要 求分录...182****5110提问

大白菜回答:

有预缴税款??先找原因 看是什么原因造成的

公司是制造企业一般纳税人,现将一笔款借给个人。请问公司是否要按金融服务缴纳增值税...159****0481提问

大白菜回答:

是的 视同贷款服务缴纳增值税

辅导期纳税人怎样填写申报表。135****0876提问

大白菜回答:

亲,您好,看到问题了。辅导期纳税人注意进项税的填写,注意待抵扣进项税-本期认证但本期未申报抵扣。仅供参考

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