老师好,我公司2017.11月份12月份有两张发票税号开错,现要做红冲处理,关于跨年的税率17%变16%的问题怎么处理,红冲后可以开17%发票的话,需不需要向税务局做说明呢? (PS: 遇到不负责任的会计真是气死了,发给我的税号就不正确,完了那么长时间不认证,现在发现税号错了,查不到了,哎......)
问题分类:增值税类 阅读量:2146 MT 发表于:2018/7/13 16:49:00
大白菜老师 回复于:2018/7/13 18:14:00
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