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老师,我们是贸易公司,经常货收到,票未到,货物已经售出,只能暂估入库,结算主营业务成本时候,也是按暂估价结转的,有时候会出现多估和少估,这个时候每个月成本已经结转掉了,请问这个差额应该怎么处理,分录怎么做,谢谢

问题分类:会计处理类 阅读量:2206 153****0681 发表于:2018/1/30 11:39:00

解答

大白菜老师 回复于:2018/1/30 14:09:00

感谢提问!等发票到后 根据发票金额冲减暂估的成本即可,  暂估时可以根据货物不含税金额暂估。