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老师,请问我们有一张已经做账和已认证的发票,但是对方品名说开错了,红冲重新开票了(金额都没有变化,只变了开票品名),是隔月票,所以在电子税务局做了进项税转出了,之前做账的分录是:借:制造费用2  进项税额1 贷:应付账款 3,请问这个进项税转出,分录我如何做呢?

问题分类:增值税类 阅读量:650 150****3866 发表于:2024/7/10 8:22:00

解答

大白菜老师 回复于:2024/7/10 16:34:00

借制造费用 贷应交税费-增值税-进项税转出。重新取提发票后,借进项税 贷制造费用  也可以红票与新票合并做账  借 应交税费-增值税-进项税  贷:应交税费-增值税-进项税转出  感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。