老师,我想请问下,我公司是小规模纳税人,购入固定资产,对方开具的增值税专用发票,财务经理让我做进项税额转出,这笔分录是借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 ,转出分录怎么做,转出后这个税额还能作为固资原值吗?我是按含税金额摊销的
问题分类:会计处理类 阅读量:639 159****2972 发表于:2024/6/6 8:15:00
大白菜老师 回复于:2024/6/6 18:04:00
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