增值税第16节已经看过了,还有几个问题没搞清楚,麻烦老师解答一下,谢谢。1、对于当月收到进项发票,我是否需要全部认证掉。比如我这个月没收入,也要认证进项吗?其次这个月增值税1000元,然后我认证一张发票税额为1200的,这多余的200的进项税额是形成留抵税额了吗?会计分录上怎么处理呢2、对于那种当月会计上确认收入,但是发票在后面月份,这个怎么办呢
问题分类:会计处理类 阅读量:594 085083 发表于:2023/10/25 11:53:00
大白菜老师 回复于:2023/10/25 17:51:00
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