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老师,有个问题请教下
我们7月份有2笔业务(一笔加工费、一笔购销),7月份还是小规模纳税人。
合同是8月签订的,10月份升为一般纳税人,给客户开13个点。那我7月份的成本能先结转吗?购销那个我觉得可以直接库存商品,然后10月把库存商品结转掉。但是那个加工费,其他业务成本能在7月先结吗?然后10月在做收入?谢谢
老师,按照权责发生制,库存商品和其他业务成本我7月给他结掉。那也就要结转收入了。7月份我还是小规模纳税人。我是10月份给他开的13%发票。7-9月的报税,这笔也没报。那我现在怎么处理合适呢?

问题分类:会计处理类 阅读量:560 085083 发表于:2023/10/16 16:41:00

解答

大白菜老师 回复于:2023/10/16 17:51:00

那就统一体现收入和成本在10月吧,但你们的税率提高 了 ,有些吃亏了。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。