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老师21年有个服务费,因对方原因合同终止,给我们退款,21年发票已开。今年发票他已经红冲了,寄给我们了,账务上怎么处理啊
借:银行存款  3.22万 贷:以前年度损益调整 3.22万?还有就是税务上怎么处理啊?谢谢

问题分类:会计处理类 阅读量:684 085083 发表于:2023/6/6 9:05:00

解答

大白菜老师 回复于:2023/6/6 17:23:00

可以通过以前年度损益调整,再转至利润分配-未分配利润。税务上应根据对方开具的发票处理,如果是专用发票要作进项税转出。红字普通发票不用作税务处理。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。