大白菜老师,您好,我是那个上次出口企业税率开错的,开成13交上了税金,主表显示有留底,我准备走增值税制度性留抵退税,系统数据提示全部已抵扣的进项税额为0,无法计算,主表20兰期末留底税额明明是有数据的,这种情况是什么原因?有什么解决的办法吗?像这种万一大厅的工作人员不给我们解决,有没有上一级的可以投诉或者为我们做主的地方,希望老师给个建议
问题分类:出口退税类 阅读量:834 150****3600 发表于:2022/12/6 14:18:00
大白菜老师 回复于:2022/12/6 17:33:00
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