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大白菜老师,您好,我这边是一家纯外贸型的出口退税企业,9月所属期把出口发票开成13%的了,然后当期申报时交上了税金,然后10月所属期开出来负数冲红,又开了正数,原来12366和我们当地税务局都说的很简单,说是直接能退,现在说申报表上没有形成多缴,形成了留抵,没法退,我们没有内销业务,我想问问老师,这个还有办法退吗?

问题分类:出口退税类 阅读量:935 150****3600 发表于:2022/11/14 16:12:00

解答

大白菜老师 回复于:2022/11/14 18:12:00

你们可以按留底退税申报退内销形成的这个税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。