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我4月暂估入库的金额与5月收到的发票金额一致,还需要在5月红冲4月的,重新在5月做一遍吗?还是把5月收到的发票直接放到4月暂估的凭证中做附件就行了?

问题分类:会计处理类 阅读量:2659 068049 发表于:2017/6/9 16:25:00

解答

大白菜老师 回复于:2017/6/10 21:44:00

需要重新作一次。因为你上月毕竟是暂估,而且你暂估时的往来应该不是正式往来税目,而是应付账款-暂估XX公司往来款。