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9月份预付了10月和11月的房租,本月未取得发票,记预付账款。10月份该摊销费用了,借管理费用,贷预付账款。11月份取得发票怎么入账,后期11月摊销什么科目?

问题分类:会计处理类 阅读量:1119 188****1896 发表于:2021/12/10 10:41:00

解答

大白菜老师 回复于:2021/12/10 16:35:00

感谢提问!分录一样,来票冲减重新做分录。