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老师您好,不好意思,跨年发票做暂估入账的话,分录咋做啊?借管理费用  贷其他应付款;发票来的时候,做借其他应付款,贷银行存款对么?说实话,老师我觉得您办的找个提问区非常好,可以看到很多实务性的问题,非常感谢

问题分类:会计处理类 阅读量:1368 185****9670 发表于:2019/11/29 10:29:00

解答

大白菜老师 回复于:2019/11/29 17:14:00

感谢提问!暂估的分录  需要再来票时冲减,然后根据发票重新做分录。