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让售2009年以前的固定资产,应该简易征税,让售收入/1.03*3%开票,减按2%缴税。

3%和2%差额如何财务处理?

2%开票时不体现吧,只是申报时在主表23行体现吗?

问题分类:增值税类 阅读量:2415 137****8638 发表于:2017/8/28 10:19:00

解答

大白菜老师 回复于:2017/8/29 11:25:00

亲,您好看到问题了,减免的税金计入营业外收入,减免的税金体现在主表第23行。仅供参考