我要提问题
请选择问题分类:
会计处理类 成本计算类 出口退税类 增值税类 企业所得税类 其他税种类 会计职业规划
提交问题取消

购买方申请了红字发票申请单,销售方也开了红字发票出来。那销售方在增值税
申报中该如何处理。需要在哪一栏填数据?

问题分类:增值税类 阅读量:2821 阿玉 发表于:2017/7/4 23:06:00

解答

大白菜老师 回复于:2017/7/5 10:38:00

亲,您好,看到问题了。按亲的要求,从销售方的角度来看这个问题,正常开具的发票为正数发票,红字发票为负数发票,月度内开具的发票金额为正数+负数之和,这些数据都可以在税控盘或者金税盘中查询。申报表中不区分红字发票,按月度开具的发票金额之和填列。(仅供参考)