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期初建内账,现金20万,库存5万,库存产生的应付账款5万,应付账款24万,其他应付款1.8万,这个倒推未分配利润是25.8万对吗?合理吗?还有一个问题,以老板另一个公司名义买的办公室,我要做收借固定资产,贷实收资本吗?这个怎么考虑?

问题分类:会计处理类 阅读量:2080 133****0303 发表于:2018/6/1 2:47:00

解答

大白菜老师 回复于:2018/6/2 11:27:00

感谢提问!1、请根据账务实际做账,不要倒推。2、 业务不规范,谁购买的办公室  就是谁的固定资产。