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老师 泡沫制造业税负?多少?134****0852提问

大白菜回答:

这个税负的数据我们不掌握。我们对大家的建议一直是如实做账,即使出现了偏高或偏低,只要真实就不怕。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,请问下税务风险问题。我们之前是小规模,然后买了不少设备,然后没有开发票。我...085083提问

大白菜回答:

如果你们在小规模期间没有申报过一分钱的收入,即使在小规模期间取得了专用发票,也可以在成为一般纳税人后进行抵扣。如果你们在小规模期间申报过收入,相关的进项发票只是因为时间滞后导致在成为一般纳税人之后才取得,我们觉得抵扣有风险,...

老师好,请问个人(自然人、非个体)可以申请代开道路运输增值税普通发票么。查文件只...東北饿狼提问

大白菜回答:

这个不确定呢,感觉能代开,可以问下本地税局。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

小规模往期增值税申报错误怎么处理180****3770提问

大白菜回答:

可以在电子税务局执行更正申报功能。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

请问老师小规模纳税人人如何连续12个月开了不含税金额495万,会不会有风险,是不是太...188****6719提问

大白菜回答:

小规模企业考核是否转一般纳税人,根据申报期限定:按季度报税的,考核连续4个季度的金额;按月报税的,考核连续12个月的销售金额。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

咨询一个问题:若原来开票税率17%,现要红冲,红冲税率可选17%?开对应蓝字税率也可选...101543提问

大白菜回答:

2019年9月20日开始,开旧税率发票的规则改了,现在必须要去税局申请授权。只有先授权才能有开具原税率发票的权限。。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

现在红冲专用发票有时间限制吗,如在2017年开的专用发票给对方,双方都已入账,但因其...101543提问

大白菜回答:

没有时间 限制 。但专用发票只能全部红冲,不能红冲部分,除非是单独开具的销售折让发票。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,供应商7月开专票,8月又自己红冲了,一正一负两张发票没给到这边勾选入账,8月...136****0715提问

大白菜回答:

如果你们没有勾选 ,对方开红票时也没有选择对方已 抵扣, 不影响你们的税金的,也不用转出。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,零售业购买方代垫因退货产生的快递费,实际这个快递费是由销售方承担,快递费京...156****4735提问

大白菜回答:

买方怎么会开销售方开票呢?如果只是代垫费用,不用开票,走往来可以。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,公司销售会员99元一年,同时会对应给客户3张(30、30、40)满100元可以抵扣的满...156****4735提问

大白菜回答:

亲 给你提供三个学习线索--https://mp.weixin.qq.com/s/bcLYrvlOsdM5wKa9AfZJGg 和https://mp.weixin.qq.com/s/-gyBHBQsgeNYw7UJuiX_Eg 还有 http://www.dbckj.net/coursedetail/32 第2节有关于会员的内容

请问小规模纳税人2023政策,如果季度超30万,有专票有普票,得怎么交增值税?专票是开...158****2595提问

大白菜回答:

季度超过30万,不管开什么发票,都要按票面税率缴税。专用发票可以开1或3.感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

一般纳税人申报表附列一简易计税4%的征收率的销售指那些项目540299提问

大白菜回答:

目前没有适用4%的项目,只是报表没有删除本行。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,软件企业即征即退税款做了营业外收入-政府补助里面吗,,然后填报企业所得税时...雪英提问

大白菜回答:

软件即征即退款,由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算,可以作为不征税收入。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师请问购买土地无形资产摊销进入什么科目?购买土地是建厂房的?150****3866提问

大白菜回答:

先计入无形资产并摊销进入管理费用。如果是以后建厂,再将净值转入威厂房的原值。如果同时建厂,可以同步计入在建工程。。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

增值税专票还有滞留票之说吗,小规模收到专票怎么办540299提问

大白菜回答:

没有滞留票的说法了,小规模收到 专用发票直接计入费用就行。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,我家想卖账上的一台车,买的时候在个人手里买的,当时开的普票,我们没抵扣,我...191962提问

大白菜回答:

税收总结得很全了。如果是当时应该取得发票没有取得,销售时按13%;从二手车市场购买的二手车,可以按3%减按2%交增值税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,供应商那边开了两张专用发票,一正一负对冲。但是我方并未收到这两张发票,做增...136****0715提问

大白菜回答:

有可能是对方按已抵扣开的红票。你可以在综合服务平台 找至发票并抵扣了,然后同步申报抵扣扣转出就可以了。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

公司食堂购进设备的进项是否可以抵扣?101543提问

大白菜回答:

亲,因为是福利费性质,所以不能抵扣。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,你好,请问一下,个体工商户23年第一季度销售额不超过30万,全部是普票,增值税...一朵小红花提问

大白菜回答:

不需要填减免税申报表。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

清理固定资产在电子税务局里申报表怎么填写申报693802提问

大白菜回答:

如果没开发票,填在表一的未开具发票栏。即使产生税会差异,也不是问题。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

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