我要提问题
请选择问题分类:
会计处理类 成本计算类 出口退税类 增值税类 企业所得税类 其他税种类 会计职业规划
提交问题取消

老师好,本月有开具红字发票,那计算印花税的时候销售额要减去红字金额吗?报税的时候...115492提问

大白菜回答:

感谢提问!去开票系统打印销售统计数据 看下 实际销售额 和 实缴销项税额 都是减去红字票据数据的。

老师你好,我公司税务资格是一般纳税人,我们的业务是帮别人代理申报国际货运相关手续...652110提问

大白菜回答:

《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》规定:“ 一、下列项目免征增值税(十八)纳税人提供的直接或者间接国际货物运输代理服务。 免税业务不...

老师你好,请问下做运输代理业务的一般纳税人公司,开6%的增值税专票,需要在备注栏里...652110提问

大白菜回答:

感谢提问!《国家税务总局公告2015年第99号 国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告》一、增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运...

老师,您好!我公司建设一区域创新项目,总投资5000万,其中政府给与补助1000万,那么...153****3721提问

大白菜回答:

感谢提问!在项目中取得的专用发票可以进项抵扣。

老师你好,我是一般纳税人公司,卖黄沙和石子给基建工程,请问我可以采用简易征收方式...652110提问

大白菜回答:

感谢提问!可以采用简易计税 3% 销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。(财税[2009]9号,财税[2014]57号)

生产企业一般纳税人自己组装配电控制柜并负责安装,收取的安装费可以用简易计税吗?3580提问

大白菜回答:

感谢提问!可以销售16 安装10 也可以 销售 16 安装3 简易计税要备案。

销售方专票开出。购买方没有收到。怎么处理。135****4189提问

大白菜回答:

感谢提问!查询快递单号,去税局做发票丢失处理。

增值税普票和专票跨月作废。是都需要收回原来开出去的给购货方的两联么。有没有分什么...135****4189提问

大白菜回答:

感谢提问!如果都未记账的情况 需要收回发票,红字发票不需要给对方。如果已经记账,普票开得红字联需要给对方。如果专票购买方已经认证入账 需要购买方发起红字申请,开具信息单给销售方开红字,红字联也需要给购买方。

老师好,这个月开了红字发票,出现销项负数,如何报税呢?谢谢885651提问

大白菜回答:

感谢提问!销项负数申报要联系税局处理。

鎸夈婂浗瀹剁◣鍔℃诲眬鍏充簬灏忓井浼佷笟鍏嶅緛澧炲肩◣鏈夊叧闂鐨勫叕鍛...189****3701提问

大白菜回答:

感谢提问!问题显示是乱码,请升级电脑字库。

老师您好,我公司收到一张2018年七月份的增值税专用发票,此张发票货物名称下不显示...MT提问

大白菜回答:

感谢提问!企业自己开具的还是税局代开的,如果是公司自开的 必须要有税收分类编码,税局代开的不带税收分类编码。

老师好,我公司2017.11月份12月份有两张发票税号开错,现要做红冲处理,关于跨年的...MT提问

大白菜回答:

感谢提问!你这个可以红冲后开17%!

请教一下,图书业是不是有优惠政策,具体情况是什么?税务流程是怎么样的的?谢谢133****0303提问

大白菜回答:

感谢提问!财政部国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税[2013]87号)规定:“二、自2013年1月1日起至2017年12月31日,免征图书批发、零售环节增值税。”该文件规定的增值税优惠政策的有效期截至2017年12月31日...

发生一笔不确认收入的视同销售业务。借:销售费用 ...159****2064提问

大白菜回答:

感谢提问!视同销售,填写在 未开具发票一栏 手动填写。纳税申报表里的收入数肯定与损益表上的收入数不一致。正常 因为 在账务上没有确认收入 ,但是增值税要缴纳申报 。汇算清缴调整。

接上次问题,开出的是黄金,把销售收入填入免征增值税项目销售额栏后第5列免税额栏中...796022提问

大白菜回答:

感谢提问!你明天加群 把 填写的报表 截图看下 这样直观点。

老师,您好。我公司对外开具了免税货物普通发票,没有税额,销方也给我公司提供了免税...796022提问

大白菜回答:

感谢提问!最起码你得告诉我你开得什么免税发票吧

老师您好:本企业为小规模纳税人,2017年5月成立,因上年未开票无销售收入,购买的税...138****8401提问

大白菜回答:

感谢提问!如果已在附表中填写过 是可以的 ,如果一直未做申报处理 建议咨询税局。

我是一家房地产开发企业,预收房款要预交增值税,但我纳税申报表中没有预交税款表,请...153****1620提问

大白菜回答:

感谢提问!按照财税36号及18号公告,房地产企业采取预收款方式销售自行开发的房地产项目,应在收到预收款时按照3%的预征率预缴增值税。 预缴义务的时间为实际收到预收款时,预缴的基数为实际收到的全部预收款,强调是收到。应预缴税款=预收...

老师,现在要求的达到税负增值税是季度达到还是年度135****4085提问

大白菜回答:

感谢提问!这个要看你当地税局要求,有的季度预警补税 有的是年度预警补税

老师,租入的车辆车辆通行费能抵扣吗?753191提问

大白菜回答:

感谢提问!租入车辆 是否签订了租赁协议及开具租赁费发票 是 就可以抵扣。

我要提问题

仅限付费会员提问

您的问题会有相关财税专家解答

学每月报税
学退税流程与手续
学增值税
学所得税申报及汇算清缴
学外贸企业退税
学生产企业退税
学建筑业会计
学房地产会计
学成本核算
零基础学会计
学财税新政策
学初级职称
学个税申报及汇算
学工业企业做账
学现金流量表
学税收筹划